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老師填報增值稅附表一的時候發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額比我賬上的銷項(xiàng)稅額多一分錢,怎么處理,收入有開票收入,和未開票收入

84784950| 提問時間:2023 07/14 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你要做營業(yè)外支出就可以的。
2023 07/14 09:31
84784950
2023 07/14 09:34
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
84784950
2023 07/14 09:34
老師你的意思是我交稅的時候做一個分錄借應(yīng)交增值稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
郭老師
2023 07/14 09:35
對的,是的,是這么做的。
84784950
2023 07/14 09:38
謝謝老師,我現(xiàn)在的情況是進(jìn)項(xiàng)多,不用交增值稅,怎么處理啊
郭老師
2023 07/14 09:39
你好,那就不用處理,你交稅的時候再做營業(yè)外支出就行。
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