問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,做賬是在做上個(gè)月的帳,然后要把這個(gè)月申報(bào)的做進(jìn)嗎,是是要計(jì)提嗎,還是到下個(gè)月再直接做賬做進(jìn)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/14 13:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,增值稅附加稅需要在這個(gè)月計(jì)提,企業(yè)所得稅需要交的話也需要。
2023 07/14 13:16
84785045
2023 07/14 13:18
是一般納稅人,那如果抵扣稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要交增值稅,可能就只需要交印花稅或者企業(yè)所得稅,那就只需要計(jì)提這兩個(gè)就好了是嗎
郭老師
2023 07/14 13:19
可以這么做??梢赃@么做的。
84785045
2023 07/14 13:22
那老師我有一點(diǎn)疑惑,關(guān)鍵我?guī)](méi)做完申報(bào)不是也沒(méi)報(bào)嗎,那怎么知道計(jì)提的金額呢
郭老師
2023 07/14 13:23
印花稅看合同金額就可以的,不用做賬務(wù)處理也可以,增值稅你只要知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就行,不用做賬務(wù)處理也可以知道,只有企業(yè)所得稅你才做賬務(wù)處理,做完了賬務(wù)處理最后一筆,你算一下這個(gè)月的利潤(rùn)是多少,再加上一到五月份的利潤(rùn)不就算出來(lái)了?
84785045
2023 07/14 13:25
那老師,印花稅要合同金額是上月開票所對(duì)應(yīng)的合同金額還是要所有的合同金額加起來(lái)啊
郭老師
2023 07/14 13:25
你好,你當(dāng)月簽訂的購(gòu)入銷售的都合計(jì)起來(lái)。
84785045
2023 07/14 13:27
那只是簽訂,沒(méi)有開票也是要合計(jì)起來(lái)的嗎
郭老師
2023 07/14 13:28
對(duì)的,是的,按照正規(guī)的是這么做的。
84785045
2023 07/14 14:25
印花稅是按照萬(wàn)分之五繳納嗎
郭老師
2023 07/14 14:26
具體的是繳納什么印花稅?
84785045
2023 07/14 14:27
原材料買賣合同
郭老師
2023 07/14 14:28
萬(wàn)分之三小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半。
84785045
2023 07/14 14:37
不好意思,老師,我有個(gè)原則性的錯(cuò)誤認(rèn)知了,印花稅是應(yīng)該我們作為銷售方產(chǎn)生的買賣合同才能作為依據(jù)吧,我們?nèi)ベI的合同是不能作為依據(jù)的是吧
郭老師
2023 07/14 14:39
買賣合同都需要交,購(gòu)入銷售的都需要。
郭老師
2023 07/14 14:39
印花稅是雙方的,沒(méi)有問(wèn)題。
84785045
2023 07/14 14:41
那我這邊只繳納我方銷售的可以嗎,購(gòu)買的應(yīng)該是對(duì)方會(huì)交的吧
郭老師
2023 07/14 14:44
不是的,我的意思是銷售方和購(gòu)買方你都需要交,購(gòu)買方、銷售方交了你也得交,雙方繳納。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~