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老師,三月份的主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01,然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01,這個到6月份才發(fā)現(xiàn),怎么處理?

84785015| 提問時間:2023 07/15 10:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,三月份的主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01,然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入??0.01?
2023 07/15 10:34
84785015
2023 07/15 10:35
可是這樣會導(dǎo)致后面的應(yīng)交稅費(fèi)都多了0.01呀
鄒老師
2023 07/15 10:36
你好,之前應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01,現(xiàn)在調(diào)整計入借方,這樣就調(diào)整到正確的了啊
84785015
2023 07/15 10:40
這個對三月份來說是調(diào)整好了,456月,都會多0.01呀
鄒老師
2023 07/15 10:42
你好,三月份的主營業(yè)務(wù)收入少記了0.01,然后應(yīng)交稅費(fèi)多記了0.01,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入??0.01? (根據(jù)你的描述,只能是這樣調(diào)整) 借方??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01是減少,而不是多了0.01啊
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