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你好老師~小規(guī)模納稅人季度30萬內 季末把應交稅費應交增值稅確認為營業(yè)外收入的時候,是按3%算還是1%算?

84784992| 提問時間:2023 07/15 20:31
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學? 按照3%算 祝您生活愉快
2023 07/15 20:32
84784992
2023 07/15 20:33
開票不是按1開嗎?為什么又按3算?
大賀老師
2023 07/15 20:34
你好同學? 更正一下? 老師看錯了? ?是按照1%? 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?應收賬款/1.01 ???????應交稅費-應交增值稅?應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
84784992
2023 07/15 20:39
好的? 謝謝老師
大賀老師
2023 07/15 20:40
不客氣同學? ?滿意的話給個五星好評支持一下? 讓老師更有動力
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