問(wèn)題已解決
我公司預(yù)付款給對(duì)方購(gòu)固資,借預(yù)付賬款-A公司54060元,貸銀行存款54060元, 固資到發(fā)票未到,借固定資產(chǎn)54060元,貸應(yīng)付賬款-暫估54060元 發(fā)票到,借應(yīng)付賬款49000元,貸應(yīng)付賬款-暫估49000元,對(duì)方少開5060元發(fā)票,我又做借應(yīng)付賬款-暫估5060元,貸固資5060元,這樣沖平了暫估,但是預(yù)付賬款A(yù)公司借方不平還掛著5060元,怎么處理
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速問(wèn)速答bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好
請(qǐng)問(wèn)后期5060發(fā)票還會(huì)開具么
2023 07/16 10:56
84784992
2023 07/16 10:59
不會(huì)開發(fā)票了,那我是按54060元計(jì)提固定資產(chǎn),是不是計(jì)提多了
bamboo老師
2023 07/16 11:03
您按54060金額支付的 多付款了 對(duì)方會(huì)退款么
84784992
2023 07/16 11:08
實(shí)際購(gòu)固資就是那么多錢,但是不知道老板怎么交涉了,人家5060元是沒有發(fā)票給我們
bamboo老師
2023 07/16 11:12
借 營(yíng)業(yè)外支出
貸 預(yù)付賬款
老板寫個(gè)說(shuō)明做憑證附件
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