問題已解決

上個月工資做賬如下: 借:管理費用/工資 貸:其他應付款(公積金)510 其他應付款(社保) 銀行存款。 這個月做賬如下: 借:應付職工薪酬/工資 貸:應付職工薪酬/公積金 510 應付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個月多扣了30公積金,這個月的賬如何糾正?

84785004| 提問時間:2023 07/17 14:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 多扣了掛往來就可以了
2023 07/17 14:09
84785004
2023 07/17 14:15
能詳細說一下嗎? 不是很明白具體怎么做
84785004
2023 07/17 14:16
因這個月的操作導致我其他應付款有30余額。
樸老師
2023 07/17 14:27
同學你好 就是多扣的掛其他應付款就可以了
84785004
2023 07/17 14:43
是借方 其他應付款30嗎?
樸老師
2023 07/17 14:50
同學你好 對的 是這樣的
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