問題已解決
老師 銷售收入 未收到成本發(fā)票 月末先做暫估 后期收到發(fā)票 沖紅暫估后 直接記入借原材料 庫存商品 貸 其他應(yīng)付款 后 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答和發(fā)票是不是一樣的。
2023 07/17 18:27
郭老師
2023 07/17 18:27
一暫估的和發(fā)票是不是一樣的?
84785029
2023 07/17 18:31
老師 暫估沒有明細 和收到的發(fā)票不一樣的情況下呢 怎么做
郭老師
2023 07/17 18:33
借應(yīng)付賬款
貸原材料、庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸庫存商品、原材料,
借原材料
庫存商品
貸其他應(yīng)付款,
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料、庫存商品
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