問題已解決
老師,交接的會計在2022年度12月做了一筆分錄借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費,(這分錄里面有開負數(shù)的發(fā)票,她直接合并在一起了,沒有提現(xiàn)負數(shù)發(fā)票的內(nèi)容)有的是應收A 的,直接給寫成應收B的了
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速問速答同學,你好
借:應收賬款-A
貸:應收賬款-B
2023 07/21 15:02
84785015
2023 07/21 15:04
去年她沖紅的就沒有做賬,直接把稅款沖了,怎么辦
小菲老師
2023 07/21 15:04
同學,你好
沒做帳??那你直接做正確的
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