問題已解決

出口退稅的發(fā)票,在申報增值稅的時候不小心認(rèn)證了,已經(jīng)申報了,現(xiàn)退稅需要這份發(fā)票,請問可以怎樣操作呢

84784965| 提問時間:2023 07/26 17:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你去轉(zhuǎn)出后;在去考慮退稅哈?
2023 07/26 17:03
84784965
2023 07/26 17:38
轉(zhuǎn)出后需要對方?jīng)_紅重開是嗎?對方不同意紅沖的話還有別的處理方法嗎
meizi老師
2023 07/26 17:39
你好;? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出后; 在去操作退稅 ;? 那就沒法辦法的?
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