問題已解決
出口退稅的發(fā)票,在申報增值稅的時候不小心認(rèn)證了,已經(jīng)申報了,現(xiàn)退稅需要這份發(fā)票,請問可以怎樣操作呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;你去轉(zhuǎn)出后;在去考慮退稅哈?
2023 07/26 17:03
84784965
2023 07/26 17:38
轉(zhuǎn)出后需要對方?jīng)_紅重開是嗎?對方不同意紅沖的話還有別的處理方法嗎
meizi老師
2023 07/26 17:39
你好;? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出后; 在去操作退稅 ;? 那就沒法辦法的?
閱讀 333