問題已解決

老師,現(xiàn)在交了今年和明年的物業(yè)費(有發(fā)票),怎么做賬呢,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則 可不可以:借:預(yù)付賬款-物業(yè)費 貸:銀行存款 年底把今年的物業(yè)費結(jié)轉(zhuǎn)到費用里:借:管理費用-物業(yè)費,貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費。明年開始每個月結(jié)轉(zhuǎn)費用,這樣處理可以嗎?

84784993| 提問時間:2023 07/26 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
2023 07/26 17:21
84784993
2023 07/26 17:29
老師,具體情況如下:現(xiàn)在交的是2022.9.1-2024.8.31的,然后贈送了6個月的物業(yè)費,就到2025.2.28日。發(fā)票上沒物業(yè)期限,能否就入2023和2024年的物業(yè)費(實際交的就是2年的費用,想均攤一下),等25年交了剩下10個月的,直接入25年費用。
郭老師
2023 07/26 17:30
可以的,可以這么做的。
84784993
2023 07/26 17:46
老師,預(yù)付賬款的二級科目一般都設(shè)置的公司名字,我這樣設(shè)置成“物業(yè)費”可以嗎?
郭老師
2023 07/26 17:49
預(yù)付賬款最好寫二級科目,寫對方企業(yè)的名字,你分?jǐn)偟臅r候,二級科目寫物業(yè)。
84784993
2023 07/26 17:57
24號付的款,發(fā)票這兩天就能開好,付款和發(fā)票相差沒幾天,能否不走 預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票好了還是得把公司的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到 預(yù)付賬款-物業(yè)費,付的時候直接:借:預(yù)付賬款-物業(yè)費 貸:銀行存款,發(fā)票附到后面,這樣可以嗎?
郭老師
2023 07/26 18:02
可以的,可以這么做的
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