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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,報(bào)銷請員工飲料,分錄做:借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸現(xiàn)金,是不是應(yīng)該要做一筆計(jì)提:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付福利費(fèi) ?或是可以直接不計(jì)提直接做:借:管理費(fèi)用- 福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 ??請問這兩種有什么區(qū)別??
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速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,給員工發(fā)放的非貨幣福利(如飲料),是要通過應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利科目過渡一下的。
(1)購進(jìn)時(shí)
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存現(xiàn)金
(2)使用時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:管理費(fèi)用--職工福利
貸:應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利
2018 01/10 15:04
84785034
2018 01/10 15:05
老師,只是幾百元的飲料,也要先做庫存商品嗎??
張艷老師
2018 01/10 15:08
幾百元的話,就直接計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi) 就行了。
84785034
2018 01/10 15:09
@劉老師—追夢:好的,謝謝老師
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