問題已解決
老師,之前抵扣過得發(fā)票后面進行紅沖的,這個月報稅我該怎么填申報表呢?
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速問速答你好,填寫增值稅表,2進項轉(zhuǎn)出選擇紅字發(fā)票。
2023 08/04 10:11
84784958
2023 08/04 11:08
免稅普票是填這個地方?
玲老師
2023 08/04 11:15
咱們是小規(guī)模的免稅嗎?還是什么?
玲老師
2023 08/04 11:16
不對的? 你后面的問題和第一個沒有關(guān)系呀 是不是問錯了?
84784958
2023 08/04 11:16
一般規(guī)模,取得的購進發(fā)票是免稅普票,后面開票有誤進行沖票,現(xiàn)在需要申報不知道怎么填寫
84784958
2023 08/04 11:17
免稅普票已抵扣過得現(xiàn)在進行紅沖,怎么填申報表
玲老師
2023 08/04 11:21
是農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票抵扣了轉(zhuǎn)出來嗎?
84784958
2023 08/04 11:32
對的,本月把之前抵扣過得發(fā)票對方公司已紅沖
玲老師
2023 08/04 11:36
你好 填寫增值表二? 進項轉(zhuǎn)出
84784958
2023 08/04 11:37
填23b行的位置還是20行呢
玲老師
2023 08/04 11:47
你好,這一行叫什么名稱?
玲老師
2023 08/04 11:47
就是和咱轉(zhuǎn)出的一樣原因的,就填寫那里就對。
84784958
2023 08/04 14:24
23b行就是其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
2023 08/04 14:28
咱不是屬于開紅字發(fā)票,然后才轉(zhuǎn)出來的嗎?我記得有紅字發(fā)票對應(yīng)的這一欄啊,你找一下。
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