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上月的增值稅,次月交上月的賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?

84784971| 提問時間:2023 08/07 11:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2023 08/07 11:26
84784971
2023 08/07 11:27
那附加稅呢,當(dāng)月也需要計提嘛?次月繳納金額為0
劉艷紅老師
2023 08/07 11:28
附加稅也需要計提的
劉艷紅老師
2023 08/07 11:28
如果下月不用交,就不用計提
84784971
2023 08/07 11:29
增值稅次月初認(rèn)證的,認(rèn)證后,增值稅,附加稅為0,但在上月末的計提怎么做啊。上月末的時候就有金額了。
84784971
2023 08/07 11:31
次月不繳納,沖銷上月的會計分錄嗎?
劉艷紅老師
2023 08/07 11:32
這種沒認(rèn)證,計入待認(rèn)證,不需要計提
84784971
2023 08/07 11:33
稅金不用計提嘛?
84784971
2023 08/07 11:34
但有未交增值稅,就會有計提稅金的的金額了
劉艷紅老師
2023 08/07 11:37
你確定不了,可以補(bǔ)計提的,這個倒是沒關(guān)系
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