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應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅跟稅金及附加-城建稅本年累計金額應(yīng)該一致對嗎

84784998| 提問時間:2023 08/07 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,是的,是應(yīng)該一樣的,對的。
2023 08/07 16:36
84784998
2023 08/07 16:40
我上月發(fā)現(xiàn)上上月計提金額有誤0.1,做了紅沖,借稅金及附加-城建稅-0.1在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,借稅金及附加-城建稅0.1,導(dǎo)致稅金及附加本年累計金額沒變化,跟應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅不一致了,我需要調(diào)整一下嗎
玲老師
2023 08/07 16:42
那您看一下是沒有取到數(shù)還是怎么回事,正常說你用借方負(fù)數(shù)是可以的?
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表,就能看到結(jié)轉(zhuǎn)水逆成功沒有?
玲老師
2023 08/07 16:42
看一下科目余額表,看你確認(rèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益成功沒有。
84784998
2023 08/07 16:55
損益結(jié)轉(zhuǎn)成功了,就是金額兩個科目對不上了,有這0.1差額
玲老師
2023 08/07 16:59
原來是多的,后來紅沖了分路是一模一樣的,金額也是一模一樣的,那不應(yīng)該有差異了。
84784998
2023 08/07 17:06
紅沖,借:營業(yè)稅金及附加-城建稅-0.1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-0.1 結(jié)轉(zhuǎn),借:營業(yè)稅金及附加-城建稅0.1,貸:本年利潤0.1 之前這么做的,營業(yè)稅金及附加借方一負(fù)一正抵消,科目本年累計金額沒變化
玲老師
2023 08/07 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,大概分錄寫反了。
玲老師
2023 08/07 17:10
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也用負(fù)數(shù)來表示。借本年利潤負(fù)的0.1貸稅金及附加負(fù)數(shù)0.1。
84784998
2023 08/07 17:12
那我是不是要調(diào)整過來
玲老師
2023 08/07 17:13
我建議你調(diào)整過來,然后你再看數(shù)據(jù),對不對?
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