問題已解決
老師,如果我司需要把22年的職工薪酬調(diào)減40萬,那么22年度的企業(yè)匯算清繳相應(yīng)也應(yīng)該調(diào)減,怎么才能算出匯算清繳工資薪酬調(diào)減40萬后,企業(yè)需要補(bǔ)交多少的稅額呢?我司是小微企業(yè)
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速問速答你好,你說的調(diào)減是減少嗎?減少你的費(fèi)用
2023 08/10 10:15
郭老師
2023 08/10 10:15
減少之前,你的利潤是多少的?
84785007
2023 08/10 10:17
減少之前的利潤總額是60萬左右
郭老師
2023 08/10 10:22
你好,40乘以2.5%,按照這個(gè)來補(bǔ)稅。
84785007
2023 08/10 10:39
23年1-5月的工資薪金每月也要調(diào)減,這樣的話,是只需要調(diào)減季報(bào)的費(fèi)用,還是每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表都要調(diào)?
郭老師
2023 08/10 10:41
增值稅的不影響的
賬務(wù)處理,你做到這個(gè)月下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,你再申報(bào)填寫就行,之前在企業(yè)所得稅不用修改。
84785007
2023 08/10 10:47
您的意思是在9月份季報(bào)的時(shí)候,在利潤表里把費(fèi)用直接調(diào)減出來,之前的就不用改了是嗎?
郭老師
2023 08/10 10:49
啊,是的,是這么做的。
84785007
2023 08/10 10:57
我們企業(yè)第三季度是旺季,第一二季度是淡季,第一二季度的季報(bào)都是虧損,第三季度是盈利肯定要預(yù)繳企業(yè)所得稅,如果再調(diào)減費(fèi)用,交的稅應(yīng)該會更多,但是如果我調(diào)減一二季度的季報(bào),本來就是虧損的,再調(diào)減費(fèi)用還是虧損的,這樣是不是更劃算一些?
郭老師
2023 08/10 11:02
不會的,你怎么能這樣算
郭老師
2023 08/10 11:02
第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫的是本年累計(jì)呀。
郭老師
2023 08/10 11:02
就是一到九月份的數(shù)據(jù),看你年累計(jì)的虧損還是盈利啊。
84785007
2023 08/10 11:03
哦,是累積的,我記成是按季度的了,那累積的就沒問題了
郭老師
2023 08/10 11:10
對的,是的,沒有問題的。
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