問題已解決

老師好!單位職工去供水公司預(yù)存水費(fèi)200元,供水公司開具了186.9元的發(fā)票,發(fā)票右下角寫的欠費(fèi)13.1元,結(jié)存186.9元,供水公司另外還打印了一張39元的水費(fèi)發(fā)票,這個(gè)職工到單位報(bào)銷了225.9(186.9+39)元。請問如何記賬?

84785041| 提問時(shí)間:2023 08/11 19:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
欠的的水費(fèi)做了哪個(gè)科目?
2023 08/11 19:05
84785041
2023 08/11 19:08
應(yīng)該掛的供水公司往來,我剛剛接手
郭老師
2023 08/11 19:08
借應(yīng)付帳款 管理費(fèi)用等貸銀行
84785041
2023 08/11 19:34
多打的39元發(fā)票不是應(yīng)該沖供水公司往來嗎,而且該職工多報(bào)銷39元,也得掛他的往來吧 具體包括金額,能不能請老師做一份完整的憑證
郭老師
2023 08/11 19:40
你好,這個(gè)發(fā)票不是消費(fèi)了,沒有消費(fèi) 沒有消費(fèi),他就給你開了發(fā)票嗎?
郭老師
2023 08/11 19:40
借應(yīng)付賬款13.1 管理費(fèi)用, 貸銀行存款200。
84785041
2023 08/11 19:52
13.1應(yīng)該是之前預(yù)存款已經(jīng)消費(fèi)后的欠費(fèi)
郭老師
2023 08/11 19:53
掛了應(yīng)付賬款不是嗎?應(yīng)付賬款在貸方余額現(xiàn)在在借方
84785041
2023 08/11 19:58
那該職工多報(bào)銷的39元,既得掛職工的往來,也得沖減供水公司的往來,再做一張憑證嗎
郭老師
2023 08/11 20:00
不需要的,在一塊做就行。
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