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老師你好,暫估的費用發(fā)票回來沖銷的話怎么做分錄,

84785039| 提问时间:2023 08/14 14:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 08/14 14:53
84785039
2023 08/14 14:56
相反的方向做分錄不需要紅字負(fù)數(shù)表示了吧,我看百度上費用暫估以后紅沖做相反的分錄用紅字負(fù)數(shù)表示
家權(quán)老師
2023 08/14 14:59
不用,按我寫的分錄簡潔明了哈
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