問(wèn)題已解決

建筑服務(wù)小規(guī)模,當(dāng)期取得不含稅收入100萬(wàn),開具1%的專票,同時(shí)支付分包款含稅20萬(wàn),那么應(yīng)如何繳納增值稅?還可以差額計(jì)稅了嗎?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/24 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
100萬(wàn)*1%-20萬(wàn)/1.01*1% 按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的。
2023 08/24 12:04
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