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老師,你好,我們報銷制度規(guī)定員工酒店住宿的發(fā)票,要求必須開專票,員工開過來的專票356,我們規(guī)定是只能報一晚不能超過298,請問這種情況怎么處理???給員工是報298還是356???

84785031| 提問時間:2023 08/25 10:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那你就報298的金額哦
2023 08/25 10:03
84785031
2023 08/25 10:07
那員工報銷的這個住宿發(fā)票能全額抵扣嗎?
樸老師
2023 08/25 10:15
異地差旅費(fèi)的可以抵扣 你差額的部分可以抵扣 沒付給員工的做營業(yè)外收入
84785031
2023 08/25 10:25
我們員工出差 住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)是不超過298/晚,但是開過來的專票是356,這種我們還是按照298來給員工報銷,但是我每個月做進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的時候,這張發(fā)票可以全額勾選抵扣嗎
84785031
2023 08/25 10:26
賬務(wù)上需要做什么特殊處理嗎?
樸老師
2023 08/25 10:32
同學(xué)你好 可以全額抵扣的
84785031
2023 08/25 10:38
那這部分多出來的稅額需要做什么處理嗎?賬上
樸老師
2023 08/25 10:41
同學(xué)你好 這個就做 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入
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