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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動(dòng),客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費(fèi)或營銷費(fèi),但我們增值稅申報(bào)的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報(bào)增值稅稅時(shí)在貨物那申報(bào)?



您好
不可以的 稅率不一樣
開票后申報(bào)的時(shí)候跟稅務(wù)專管員聯(lián)系下 把您把申報(bào)表權(quán)限調(diào)整下 可以填6%稅率欄次的
2023 08/26 21:41

84784982 

2023 08/26 21:41
我們是小規(guī)模

84784982 

2023 08/26 21:42
稅率都是1%

bamboo老師 

2023 08/26 21:42
那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響
一般納稅人是不可以的
