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需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅嘛?因為以前沒有做,現(xiàn)在可以少交稅
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速問速答您好,不是現(xiàn)在可以少交稅,工作中要更正以前年度的所得稅匯算清繳申報表的,如果以前是交所得稅的,申報后會退稅,不會影響到今年的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2023 08/29 08:05
84784949
2023 08/29 08:07
去年沒有計提折舊,今年不是可以少交稅嗎?
廖君老師
2023 08/29 08:08
您好,會計年度是分開的,您看管理費用前面是以前年度損益調(diào)整,不是影響到今年的利潤表,
84784949
2023 08/29 08:10
不明白 啥意思 如果是在資產(chǎn)負(fù)債表日報告期間是可以做這筆分錄吧?
廖君老師
2023 08/29 08:16
您好,去年少計了管理費用,是去年的利潤總額少了,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
這個?以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 不影響今年的利潤表,今年的稅不會少交
廖君老師
2023 08/29 09:07
您好,上面分錄有 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 這個科目,但不是今年少交稅,是去年的事,去年多交了在更正申報時會退給公司的
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