問題已解決
老師個體工商戶,開的是電子普通發(fā)票,上一季度有個顧客不要發(fā)票,申報增值稅的時候未開票也報上了,但這一季度,顧客又要開發(fā)票,我在給他開出來,我的增值稅咋報
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速問速答你好,小規(guī)模的嗎?如果是的話,你看一下,你到時候一正數(shù)一負數(shù)不申報沒有保存了吧,保存不了的話就得去稅務局。
2023 08/30 19:30
84785021
2023 08/30 19:32
老師正數(shù),負數(shù)是填哪一欄
郭老師
2023 08/30 19:36
如果沒有其他的銷售額
正數(shù)填寫10藍負數(shù)填寫第10藍
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