問題已解決

老師財(cái)報(bào)表自動(dòng)填寫生成的表有沒有感謝,自己做怕哪里填不對(duì),核算的有錯(cuò)誤,感謝感謝

84785028| 提問時(shí)間:2023 09/03 11:49
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023 09/03 11:59
84785028
2023 09/03 16:02
麻煩問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個(gè)事項(xiàng)里 什么時(shí)候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時(shí)候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
向陽老師
2023 09/03 16:03
其實(shí),“應(yīng)交所得稅”是按照稅法標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,而“所得稅費(fèi)用”是按照會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。如果會(huì)計(jì)和稅法標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)差異,就通過“遞延所得稅”來補(bǔ)這個(gè)差。
84785028
2023 09/03 16:03
您說的這點(diǎn)理解了,但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)里,4個(gè)事項(xiàng),哪個(gè)跟當(dāng)期應(yīng)交所得稅有關(guān)系,哪個(gè)跟遞延所得稅有關(guān)系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢
向陽老師
2023 09/03 16:03
“資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)”與“應(yīng)交所得稅”沒有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)來確定的。
84785028
2023 09/03 16:04
哪都哪些業(yè)務(wù)有關(guān)系呢?考試的時(shí)候也不可能實(shí)操中所有的有吧。老師可以說一下嗎?都哪些業(yè)務(wù)跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系,好記憶一下
向陽老師
2023 09/03 16:04
同學(xué)呀,這個(gè)真的沒法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。
84785028
2023 09/03 16:04
會(huì)考到的幾個(gè)說一下也可以呀,老師,主要就是為了通過考試嘛
向陽老師
2023 09/03 16:04
要不,您直接舉一個(gè)具體業(yè)務(wù),我來幫您分析一下,您看怎樣?
84785028
2023 09/03 16:05
好。資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng):1未決訴訟,預(yù)計(jì)負(fù)債,啥時(shí)候跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系啥時(shí)候記到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅里?;2減值調(diào)整,跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系嗎跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?;3退貨退款產(chǎn)生的收入成本調(diào)整事項(xiàng),涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?4差錯(cuò)更正里的調(diào)整事項(xiàng),如果跟固定資產(chǎn)折舊有關(guān)系,是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅就可以呢?;5政府補(bǔ)助的差錯(cuò)更正,本來不交稅的,是不是不需要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅了?這5個(gè)是我做題的時(shí)候遇到的問題,有點(diǎn)暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。
向陽老師
2023 09/03 16:06
第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
84785028
2023 09/03 16:11
啥情況呢?咋不回答了?老師
向陽老師
2023 09/03 16:12
您好,同學(xué),發(fā)給您了啊 第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
84785028
2023 09/03 16:12
有延遲,剛剛看到
向陽老師
2023 09/03 16:12
好的,沒關(guān)系的,您看一下呢
84785028
2023 09/03 16:13
也就是說這些項(xiàng)目也要看題目具體要求,然后再看是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是調(diào)當(dāng)期所得稅,是這樣理解嗎?老師
向陽老師
2023 09/03 16:32
你好對(duì)的 是這么做的
84785028
2023 09/03 16:33
謝謝老師啦
向陽老師
2023 09/03 16:33
不客氣,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝啦
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