問題已解決

老師,你好,我們是小規(guī)模。本月采購這些花費了6900(如圖1)。本月也原封不動全部銷售了出去,賣了9000元(如圖2)。請問如何做賬,如何結轉成本? 我是這么做的:采購 借:庫存商品6900 貸:銀行存款 銷售借:銀行存款9000 貸:主營業(yè)務收入 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 6900 領導說不對,我在想那該如何做賬?

84785045| 提問時間:2023 09/06 09:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 這樣做才對
2023 09/06 09:52
84785045
2023 09/06 09:56
我是這樣做的,麻煩看下圖片哈。說不對
樸老師
2023 09/06 10:05
小規(guī)模不寫三級科目銷項稅
84785045
2023 09/06 10:09
那寫什么,這個季度開票超30萬了哈
樸老師
2023 09/06 10:19
就寫應交稅費應交增值稅 多少萬也是這樣寫
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