問題已解決

老師你好,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,增值稅未達(dá)起征點。請問增值稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?要每個月轉(zhuǎn)出增值稅嗎?還是每年年底轉(zhuǎn)出?

84785044| 提問時間:2023 09/11 10:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023 09/11 10:35
84785044
2023 09/11 10:47
我們2月份開始做的賬,之前每季季末都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這個月一次性結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
家權(quán)老師
2023 09/11 10:49
嗯嗯,可以一次結(jié)轉(zhuǎn)的哈
84785044
2023 09/11 10:52
年底的話要除了12月份正常做帳外,還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
家權(quán)老師
2023 09/11 10:56
需要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤
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