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招用企業(yè)人員增值稅減免分錄怎么做?

84784958| 提問時(shí)間:2023 09/12 15:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,減免稅款計(jì)入其他收益。 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸:其他收益 1.在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅額
2023 09/12 15:54
84784958
2023 09/12 15:54
打錯(cuò)字,應(yīng)該是失業(yè)人員,謝謝。
樸老師
2023 09/12 16:00
企業(yè)招用失業(yè)人員增值稅減免分錄,可以按照以下步驟進(jìn)行操作1: 1.如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人,可以直接全額確認(rèn)收入。 借:銀行存款、應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)) 1.如果企業(yè)是一般納稅人,可以先計(jì)提銷項(xiàng)稅額然后確認(rèn)減免,并結(jié)轉(zhuǎn)損益。 借:銀行存款、應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他收益
84784958
2023 09/12 16:03
好的,謝謝
樸老師
2023 09/12 16:13
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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