問題已解決
老師您好!請教公司每個月按4500基數(shù)幫交了1154的社保,不發(fā)工資。這個賬什么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,把他的全都計入管理費用,相當于是公司全額承擔
2023 09/12 20:07
84784963
2023 09/12 20:17
好的,那個稅申報4500的工資,實際沒有發(fā)放,只是繳納了社保,什么處理呢?
劉艷紅老師
2023 09/12 20:19
可以計入其他應付款,相當于是法人代付了
84784963
2023 09/12 20:23
嗯,老師還有一個問題,那如果是按4500申報個稅,扣了社保,發(fā)放了3000的工資,這個如何賬務處理呢?
劉艷紅老師
2023 09/12 20:29
五險一金的會計分錄制做方法如下:
1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交社保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
一、五險的會計賬務處理
(一)個人負擔部分
發(fā)放工資時(按個人繳納比例,從中扣除)
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社會保險費(代扣職工應交納的部分)
貸:庫存現(xiàn)金(實際發(fā)放的金額)
(二)企業(yè)負擔部分
提取時
借:管理費用--社會保險費
貸:其他應付款--社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè)、工傷、生育保險)
(三)交納時
借:其他應付款--社會保險費(單位+代扣個人應繳的金額)
貸:銀行存款(總交納的金額)
二:住房公積金的賬務處理
1.單位負擔部分(按工資總提取,各地方提取比例不一樣)
提取時:學會計論壇
借:管理費用--住房公積金
貸:其他應付款--住房公積金
上交時:
借:其他應付款--住房公積金
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2.個人部分
付工資時扣除:
借:應付職工薪酬--工資
劉艷紅老師
2023 09/12 20:29
這個是全套的工資和社保的分錄,你看下
84784963
2023 09/12 20:46
嗯嗯,那計提工資按哪個數(shù)計提呢?
劉艷紅老師
2023 09/12 20:48
按4500來計提就可以了
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