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老師,我們計提工資的時候時,借:管理費-工資,貸:應付職工薪酬-工資,應交稅費-個人所得稅,其他應收款-社保個人部分。 繳納社保費時分錄是,借:管理費用-社保費,貸:銀行存款,這個分錄是不是錯的,是不是沖減應付職工薪酬才對。

84785040| 提問時間:2023 09/13 11:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 09/13 11:34
84785040
2023 09/13 11:39
我們之前的會計在繳納社保時,借方都是借管理費用-社保費公司部分,貸銀行存款,我之后是不是您說的去出分錄比較好呢
樸老師
2023 09/13 11:45
公司部分的是單獨計提的
84785040
2023 09/13 11:50
我們一直都是合計在工資里計提,是不是都是錯的
樸老師
2023 09/13 11:53
嗯 公司部分要單獨計提
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