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我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%,無留底,我們申請的是免稅,增值稅免了,但是附加稅沒有免,但是怎么計算的我不清楚 本期繳稅數(shù)據(jù)是這些 中間那個增值稅免抵稅額是怎么計算得來的

84784957| 提問時間:2023 09/13 13:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這個增值稅免抵稅額是上期我們的 出口貨物免、抵、退稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率,因為沒有留抵,這個稅不退給我們,直接用來抵內(nèi)銷的了
2023 09/13 13:57
84784957
2023 09/13 14:21
這個道理我懂,我就想知道那個計算附加稅的依據(jù)是怎么算來的,我數(shù)據(jù)都給你了哦、我們是不申請退稅,只申請免稅,免了增值稅,但是附加稅沒有免,但是計算的依據(jù)我搞不清
廖君老師
2023 09/13 14:30
您好,181467.33是上個月我們出口的退稅額呀,這個圖里沒有上月出口多少金額,您看一下上月出口收入*13%是不是這個數(shù)哈
84784957
2023 09/13 14:35
對的,上個月退稅額是這么多,可是跟上個月又有什么關(guān)系。更不明白了。麻煩老師解釋一下 謝謝
廖君老師
2023 09/13 14:41
您好,這個181467.33本來是要退給我們的, 但是我們內(nèi)銷要交稅,就不退了,用這個抵了內(nèi)銷的銷項稅, 內(nèi)銷增值稅交得少了181467.33
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