當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2萬, 次月實(shí)際繳納2萬時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個月累計的。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答有累計的也是正常的
2023 09/13 16:14
84784947
2023 09/13 16:17
老師,我看到會計學(xué)堂的課件上是這樣處理的,應(yīng)該按照哪個處理呢?這樣的話,借貸相抵,就沒有余額了。
東老師
2023 09/13 16:17
你這么做也可以,就是在賬上掛著,有余額也不是錯的
閱讀 380