問(wèn)題已解決

未開票收入本月是負(fù)數(shù)的,都是把上個(gè)月沒(méi)有開票的本月紅沖之后再開票,然后我們是小規(guī)模,銷項(xiàng)稅分出來(lái)之后,怎么做分錄,因?yàn)槲撮_票的是負(fù)數(shù)了,和上個(gè)月不一樣,上個(gè)月未開票是正數(shù)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/13 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2023 09/13 17:11
郭老師
2023 09/13 17:11
就是做發(fā)票的紅沖無(wú)票收入。
84785041
2023 09/13 17:17
老師你看分錄,這是我4月未開票收入是正數(shù)的時(shí)候我要銷項(xiàng)稅分出來(lái),然后在5月未開票收入都變成負(fù)數(shù)了,把銷項(xiàng)稅分出來(lái)之后分錄怎么做。
郭老師
2023 09/13 17:19
你和紅沖就可的,還有其他的銷售額嗎?
郭老師
2023 09/13 17:20
我們單位是小規(guī)模的嗎?
84785041
2023 09/13 17:21
是小規(guī)模,我要把未開票的銷項(xiàng)稅分出來(lái),每次做賬未開票的沒(méi)有把銷項(xiàng)稅做進(jìn)去
84785041
2023 09/13 17:22
之前未開票收入都是整數(shù),我知道分錄怎么做,到了5月未開票是負(fù)數(shù)啊,銷項(xiàng)稅分不分出來(lái)
郭老師
2023 09/13 17:24
合在一塊兒就是了,如果是貸方負(fù)數(shù)的話,就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)與。
84785041
2023 09/13 17:29
老師你看下我5月這個(gè)分錄做的對(duì)嗎,分錄我反應(yīng)不過(guò)來(lái)什么意思
郭老師
2023 09/13 17:32
好,你是不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,不是加在一塊結(jié)轉(zhuǎn),就是正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù),負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)。
84785041
2023 09/13 17:46
老師,這個(gè)負(fù)數(shù)的未開票收入分出來(lái)的銷項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2023 09/13 17:48
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的。
84785041
2023 09/13 17:52
5月應(yīng)交銷項(xiàng)稅減免填什么數(shù)字,開票的銷項(xiàng)稅是177.24,未開票的銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)-19.21
郭老師
2023 09/13 17:54
好,他兩個(gè)加起來(lái)就是啦。
郭老師
2023 09/13 17:55
177.24減19.21這個(gè)就是 安這個(gè)的
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