當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:您好!購(gòu)入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫(kù),過(guò)幾個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫(kù)金額不一致,可以先用沖銷(xiāo)暫估會(huì)計(jì)分錄(紅字金額)沖銷(xiāo)嗎?然后再來(lái)與發(fā)票金額入庫(kù)做藍(lán)色的會(huì)計(jì)分錄嗎?老師:如果先暫估入庫(kù),然后跨年才來(lái)發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫(kù),然后跨年才來(lái)發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員
先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2023 09/14 11:01
閱讀 517