問(wèn)題已解決

老師,您好。我們公司之前注冊(cè)了幾款專(zhuān)利,之前每年都有交年費(fèi),但是今年沒(méi)交年費(fèi)了,這個(gè)賬我要怎么做呀?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/20 17:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您說(shuō)的是哪筆呢
2023 09/20 17:31
84784970
2023 09/20 17:56
就是停交年費(fèi)之后的賬,我要怎么做?
東老師
2023 09/20 17:58
這個(gè)形成無(wú)形資產(chǎn)了嗎?行成無(wú)形資產(chǎn)按月攤銷(xiāo)
84784970
2023 09/20 18:00
已經(jīng)形成了,就是形成了才需要交年費(fèi),現(xiàn)在是我們中途把年費(fèi)停了,不交了,這樣的話怎么做賬?
東老師
2023 09/20 18:01
不交了,按照無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算每月攤銷(xiāo)
84784970
2023 09/20 18:10
但是不交年費(fèi)的話,我們就相當(dāng)于放棄這款專(zhuān)利了,現(xiàn)在這個(gè)專(zhuān)利也就沒(méi)用了,我們還需要繼續(xù)攤銷(xiāo)嗎?
東老師
2023 09/20 18:11
要是說(shuō)不交了,以后也不用了,那就把這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)清理了,以后也不計(jì)提攤銷(xiāo)了,要是說(shuō)以后可能還繼續(xù)繳費(fèi)那就先這樣
84784970
2023 09/20 18:56
這種專(zhuān)利好像不繳費(fèi)就相當(dāng)于廢了,現(xiàn)在是我不知道怎么轉(zhuǎn)回去了。
東老師
2023 09/20 18:56
您按照我上面說(shuō)的這么做就行了
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