問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)收到課題專項(xiàng)資金如果做賬務(wù)處理,是深圳市科創(chuàng)委的科技項(xiàng)目,事前資助,后期需要審計(jì)驗(yàn)收的,如果驗(yàn)收不通過(guò)的話,資金要退回

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/22 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款, 使用了之后借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 09/22 10:33
84785042
2023 09/22 10:38
這個(gè)還需要驗(yàn)收的,如果驗(yàn)收不通過(guò)的話,到時(shí)候款項(xiàng)需要退回的 如果計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,那后期不是要調(diào)減?
郭老師
2023 09/22 10:41
紅沖原路返回就行。
84785042
2023 09/22 11:19
老師,如果發(fā)生相關(guān)的支出,比如研發(fā)人員工資、購(gòu)買設(shè)備、差旅費(fèi),這個(gè)怎么處理呢?
84785042
2023 09/22 11:21
使用的時(shí)候,就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,不計(jì)入相關(guān)費(fèi)用嗎?
郭老師
2023 09/22 11:22
你好,借研發(fā)支出工資 dai應(yīng)付職工薪酬工資, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 次月借研發(fā)支出貸累計(jì)折舊, 借研發(fā)支出差旅費(fèi),貸銀行存款。
郭老師
2023 09/22 11:22
費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84785042
2023 09/22 11:24
我說(shuō)的是用那個(gè)專項(xiàng)資金發(fā)生的,那這個(gè)跟專項(xiàng)資金怎么掛鉤?
郭老師
2023 09/22 11:30
你好,你這筆錢用在哪里,你自己應(yīng)該是知道的,你月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用之后,你就把借專項(xiàng)應(yīng)付款代其他收益轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就可以的,然后你自己做一個(gè)研發(fā)輔助賬本,登記臺(tái)賬,具體的用在哪里,多少錢,什么時(shí)間都得寫清楚了。
84785042
2023 09/22 11:58
好的,了解了,另外還有個(gè)問(wèn)題,我了解了一下,這個(gè)“專項(xiàng)應(yīng)付款”后期要轉(zhuǎn)入資本公積的嗎?
郭老師
2023 09/22 12:04
轉(zhuǎn)到其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入。
84785042
2023 09/22 12:04
好的,謝謝老師
郭老師
2023 09/22 12:07
不用客氣,工作愉快。
84785042
2023 09/22 12:09
老師,我覺(jué)得還是計(jì)入遞延收益,比較符合
郭老師
2023 09/22 12:10
可以的可以這么做的。
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