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這些題怎么做?著急

84785029| 提問時間:2023 09/25 14:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計 1000+2550+120=3670
2023 09/25 14:38
84785029
2023 09/25 14:39
全部的,因為上一次不在,老師留的,不會??!
暖暖老師
2023 09/25 14:39
當(dāng)期銷項稅額的計算是 10*1000*13%+1000*1000*13%+2000/1.13*13%=131530.09
暖暖老師
2023 09/25 14:40
當(dāng)期銷售舊貨應(yīng)交增值稅11000/1.03*2%=213.59
暖暖老師
2023 09/25 14:40
當(dāng)期應(yīng)交增值稅是 131530.09+213.59-3670=128073.68
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