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進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?怎么更正申報表?

84785019| 提問時間:2023 09/26 19:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是什么原因?qū)е碌?進(jìn)項稅額? 轉(zhuǎn)出呢??
2023 09/26 19:36
84785019
2023 09/26 20:19
稅務(wù)局說煙酒的進(jìn)項專票不能做認(rèn)證抵扣稅額
84785019
2023 09/26 20:19
但是公司這邊已經(jīng)認(rèn)證抵扣稅額了,現(xiàn)在稅務(wù)局說要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 09/26 20:21
你好 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 需要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的申報表?
84785019
2023 09/26 20:23
申報表怎么更正
鄒老師
2023 09/26 20:26
你好,這個不是申報表更正的問題,而是直接做??進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 的申報
84785019
2023 09/26 20:29
直接在申報表上做嗎?比如說金額是300,需要再繳稅稅額300嗎?可以放到下月再有進(jìn)賬認(rèn)證抵扣這300嗎?
鄒老師
2023 09/26 20:33
你好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額,之前已經(jīng)抵扣的煙酒的進(jìn)項稅額
84785019
2023 09/27 12:00
好的,那在賬上怎么平賬呢?怎么做分錄?,謝謝
鄒老師
2023 09/27 12:01
你好 之前多抵扣的時候,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(?進(jìn)項稅額),貸:銀行存款等科目 之后轉(zhuǎn)出的時候,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 這個過程,賬務(wù)是平衡的?
84785019
2023 09/27 12:17
還有三項附加呢
鄒老師
2023 09/27 12:59
你好,根據(jù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出情況,做附加稅的計提,繳納分錄就是了? 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:銀行存款
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