問題已解決

老師好,去年給員工交的體檢費用,有的員工沒有體檢,這個月退回一部分來。當時就做了一筆分錄,借:管理費用 貸:銀行 ; 現(xiàn)在退回來了,是不是應(yīng)該 借:銀行 貸:費用(沖回費用)? 當時給開了普票,這個發(fā)票怎么處理?

84784991| 提問時間:2023 09/28 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當去年為員工支付體檢費用時,您所做的會計分錄是借管理費用,貸銀行?,F(xiàn)在,如果這部分費用被退回,您應(yīng)該做相反的會計分錄來沖銷原來的費用。也就是說,您應(yīng)該借銀行,貸管理費用。這樣可以抵消之前記錄的支出。 關(guān)于普票的處理,如果您已經(jīng)開了發(fā)票并且被退回,通常應(yīng)該將發(fā)票收回或者聯(lián)系對方將發(fā)票寄回。如果發(fā)票不能收回,您可以與您的供應(yīng)商或服務(wù)提供商聯(lián)系,看是否可以重新開一張發(fā)票。
2023 09/28 11:44
84784991
2023 09/28 11:50
發(fā)票是去年體檢機構(gòu)給我們公司開了假設(shè)10000的普票,現(xiàn)在退回5000元到我們公司賬戶,你意思是我們把發(fā)票退給體檢機構(gòu),然后讓他們給開個正確金額的是嗎?
樸老師
2023 09/28 11:52
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784991
2023 09/28 11:56
退回的錢是這個月退回的,把發(fā)票退回去再開出新的發(fā)票,得下個月了,那這個月的分錄 還是這個 借:銀行 貸:費用嗎?
樸老師
2023 09/28 11:58
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
84784991
2023 09/28 11:59
那下個月拿到新發(fā)票,再怎么做賬呢?
樸老師
2023 09/28 12:06
計入費用科目就可以了
84784991
2023 09/28 12:19
去年分錄 借:費用 10000 貸:銀行 10000 ; 今年9月份退回5000 借:銀行 5000 貸:費用5000;今年10月份再收到新的正確的發(fā)票 借:費用5000 那貸方是什么呢?老師 怎么才能平呢?
樸老師
2023 09/28 12:25
貸銀行存款呀 沒有付款嗎
84784991
2023 09/28 12:29
去年付的款,今年9月份退了部分款,
樸老師
2023 09/28 12:32
那沒退的部分掛哪里來
84784991
2023 09/28 12:33
老師,你再看下我的問題,就是去年的體檢費10000,當時付款了,也給開了普票,現(xiàn)在今天9月份退回5000,退回原先發(fā)票,下個月10月份才能開新的發(fā)票,就是9月份賬 和10月份賬的分別怎么做賬?
樸老師
2023 09/28 12:36
那就沒退的部分掛預(yù)付賬款 再收到發(fā)票的時候沖減預(yù)付賬款
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