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9月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,原發(fā)票是去年的,怎么做賬

84785025| 提問時(shí)間:2023 10/11 09:52
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
重新開具新的發(fā)票了。嗎?
2023 10/11 09:53
84785025
2023 10/11 09:53
重新開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票
84785025
2023 10/11 09:54
就是負(fù)數(shù)發(fā)票跨年了
小寶老師
2023 10/11 09:54
要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
84785025
2023 10/11 10:46
我的會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該寫: 借:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1000
小寶老師
2023 10/11 10:47
錯(cuò)了,不對(duì)哦,應(yīng)該是 借。以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收賬款
84785025
2023 10/11 10:55
我們使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也得這樣做嗎
小寶老師
2023 10/11 10:59
那就直接通過利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)科目來調(diào)整。
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