問題已解決

老師請問我前期沒有發(fā)票暫估入庫了,后面收到發(fā)票做賬,是把之前的沖減了按照發(fā)票上面的明細(xì)入賬還是說可也前去前面暫估差額入賬?

84784997| 提問時間:2023 10/11 16:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以前去前面暫估差額入賬
2023 10/11 16:33
84784997
2023 10/11 16:51
好的,要是一模一樣呢不用沖減嗎?假如是7月份的暫估的8月收到發(fā)票,是一樣的話不用沖減這張8月的發(fā)票是放在7月那筆暫估記賬憑證后面嗎?
家權(quán)老師
2023 10/11 16:56
可以的,沒問題的哈,
84784997
2023 10/11 16:58
好的,就是費(fèi)用發(fā)票不能用當(dāng)月之后的是嗎?
家權(quán)老師
2023 10/11 17:01
費(fèi)用發(fā)票也是可以暫估的哈
84784997
2023 10/11 17:07
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/11 17:12
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