當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,申報(bào)增值稅時(shí)提示申報(bào)原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)要怎么處理???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,應(yīng)納稅額減征額需要重新填寫(xiě),保證應(yīng)納稅額=銷售額-減征-免征
2023 10/16 11:26
84785043
2023 10/16 11:39
老師,我核對(duì)過(guò)然后重新填寫(xiě)一遍還是提示我這個(gè)
汪靜靜老師
2023 10/16 11:48
你好,需要檢查各個(gè)表,勾稽關(guān)系是否一致
閱讀 440