當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你是什么的減征,你附表四和減免稅申報(bào)表都填寫了嗎
2020 02/17 18:11
84785037
2020 02/17 18:13
是稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)
辜老師
2020 02/17 18:14
附表四和減免稅申報(bào)表都填寫了嗎
84785037
2020 02/17 18:19
那兩個(gè)表都填寫了
辜老師
2020 02/18 07:54
截圖看一下你填列的情況
閱讀 4658