問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報(bào)異常,附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表均填寫。

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/17 18:11
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辜老師
金牌答疑老師
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你是什么的減征,你附表四和減免稅申報(bào)表都填寫了嗎
2020 02/17 18:11
84785037
2020 02/17 18:13
是稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)
辜老師
2020 02/17 18:14
附表四和減免稅申報(bào)表都填寫了嗎
84785037
2020 02/17 18:19
那兩個(gè)表都填寫了
辜老師
2020 02/18 07:54
截圖看一下你填列的情況
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