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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額1000,可以按照9%計算抵扣,完整的會計分錄怎么寫呢
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速問速答假設(shè)你是收購方,應(yīng)按以下步驟進行會計處理:
1.當(dāng)收到農(nóng)產(chǎn)品時,應(yīng)按農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額入賬:
借:農(nóng)產(chǎn)品 1000
貸:應(yīng)付賬款 1000
1.農(nóng)產(chǎn)品入庫時,應(yīng)按發(fā)票金額的9%進行抵扣:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 90
貸:農(nóng)產(chǎn)品 90
1.實際支付農(nóng)產(chǎn)品款項時,應(yīng)按實際支付金額扣除抵扣部分后入賬:
借:應(yīng)付賬款 910
貸:銀行存款 910
如果你是銷售方,應(yīng)按以下步驟進行會計處理:
1.當(dāng)銷售農(nóng)產(chǎn)品時,應(yīng)按發(fā)票金額入賬:
借:應(yīng)收賬款 1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000
1.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,應(yīng)按發(fā)票金額的9%扣除抵扣部分后的部分進行入賬:
借:主營業(yè)務(wù)成本 910
貸:農(nóng)產(chǎn)品 910
2023 10/18 16:48
84784978
2023 10/18 16:52
借:原材料1000
應(yīng)交稅費(進項)90
貸應(yīng)付賬款1090
這樣做賬以后賬面的稅這部分金額一直無法支付出去,稅額部分怎么處理合適呢
84784978
2023 10/18 16:53
按照老師的方法做,實際應(yīng)付賬款是1000,不是少計提了嗎
84784978
2023 10/18 16:54
實際支付是支付1000,不是910
樸老師
2023 10/18 16:58
少了嗎
一共付款是1000嗎
84784978
2023 10/18 16:58
是的,老師
84784978
2023 10/18 17:00
農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)方1000是免稅的嗎,我們收購方拿到票是要付款1000,1000的基礎(chǔ)上可以計算抵扣進項
樸老師
2023 10/18 17:10
是的
這個是計算抵扣的
抵扣九個點
84784978
2023 10/18 17:11
那收購方正確分錄怎么做呢
樸老師
2023 10/18 17:19
借庫存商品
借進項
貸銀行存款
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