問題已解決

你好老師,我是小規(guī)模納稅人,收到的租金收入,開發(fā)票是按照5%開的。季度不超3萬,憑證 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 ,貸應交稅費 應交增值稅_減免稅額 借應交稅費_應交增值_稅減免稅 貸營業(yè)外收入。但是稅務報表19欄增值稅是按照3%減免的和賬不一致,怎么處理?謝謝

84785041| 提問時間:2023 10/18 17:29
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
您是說“小微企業(yè)免稅額”這一欄嗎?
2023 10/18 17:32
84785041
2023 10/18 17:33
是的老師
岳老師
2023 10/18 17:35
您這個季度有3%項目的申報數(shù)嗎?
84785041
2023 10/18 18:04
沒有老師
84785041
2023 10/18 18:05
只有租賃收入
岳老師
2023 10/18 18:15
同學,您把申報表截圖給我看看吧。
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