問題已解決
老師,8月有張福利費發(fā)票抵扣了,9月進項轉出分錄怎么做?
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2023 10/18 20:21
84784985
2023 10/18 20:25
計提是通過應付福利費的,轉出不是借應福利費?
84784985
2023 10/18 20:27
所以我結束你又重新提問,你又接了,太浪費時間了
劉艷紅老師
2023 10/18 20:20
您好, 我前面回答你了,是還沒明白嗎?
劉艷紅老師
2023 10/18 20:23
發(fā)生需要轉出時:
借:管理費用
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)
月底進行結轉時:
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出)
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
2023 10/18 20:24
我都是這樣轉的,你問下其他老師意見看看
劉艷紅老師
2023 10/18 20:29
你先問下其他老師吧,不小心點到的,不好意思
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