問(wèn)題已解決
入庫(kù)時(shí): 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
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速問(wèn)速答您好,紅沖后需要把正確錄入,然后差額過(guò)大,需要做調(diào)整這個(gè)暫估
2023 10/19 22:30
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2023 10/19 22:31
調(diào)整做什么分錄
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2023 10/19 22:33
購(gòu)入正確的票的金額低于暫估金額。如何調(diào)整,
小鎖老師
2023 10/20 08:41
你看啊,一開(kāi)始你不是暫估了,然后下個(gè)月紅沖借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字)
小鎖老師
2023 10/20 08:41
然后呢,我們發(fā)現(xiàn)購(gòu)入正確的低于暫估,你暫估紅沖了以后,這個(gè)就不存在了,所以我們按照新的金額,直接做一個(gè)原材料入庫(kù)就可以的
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2023 10/20 08:53
原材料領(lǐng)料生產(chǎn)了,那紅沖后,直接把正確錄入就可以了,不用調(diào)整
小鎖老師
2023 10/20 08:55
嗯對(duì),是這個(gè)意思的哈
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