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老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除計(jì)提分錄怎么寫

84784972| 提問時間:2023 10/20 08:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
2023 10/20 08:11
84784972
2023 10/20 08:16
不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目嗎
東老師
2023 10/20 08:20
這個在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784972
2023 10/20 08:24
如果說本月銷項(xiàng)20萬,進(jìn)項(xiàng)15萬,加計(jì)抵減2萬,是不是可以直接這樣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬,實(shí)際交的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬貸銀行存款3萬,營業(yè)外收入2萬,不做計(jì)提可以嗎
東老師
2023 10/20 08:28
這個你不計(jì)提的話也可以的
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