问题已解决
老師增值稅進項稅額加計扣除計提分錄怎么寫
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 10/20 08:11
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2023 10/20 08:16
不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 08:20
這個在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)
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2023 10/20 08:24
如果說本月銷項20萬,進項15萬,加計抵減2萬,是不是可以直接這樣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,實際交的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬貸銀行存款3萬,營業(yè)外收入2萬,不做計提可以嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 08:28
這個你不計提的話也可以的
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