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冉老師在嗎?有事咨詢您
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速問速答同學(xué)你好
一個小時了,老師沒來呢
2023 10/21 13:17
84784999
2023 10/21 13:35
嗯嗯 謝謝 老師是這樣的,上季度專票增值稅沒有計提,這季度銀行回單相差0.01,冉老師讓調(diào)整 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在9月做賬 營業(yè)收入多了這0.01,和稅局顯示正好也相差多了這0.01 申報都不對了 營業(yè)收入賬上多0.01,實際稅局少這0.01,要怎么調(diào)整?
樸老師
2023 10/21 16:09
調(diào)整營業(yè)收入:將營業(yè)收入賬上多的0.01元進(jìn)行調(diào)整,可以將其計入其他應(yīng)付款或者沖減相關(guān)的成本費用。
調(diào)整應(yīng)交稅費:將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整金額為0.01元。
重新申報增值稅:在申報表中將調(diào)整后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅金額填入,確保申報金額與賬面金額一致。
與稅局溝通:如果申報表與賬面金額存在差異,可以與當(dāng)?shù)囟惥诌M(jìn)行溝通,解釋差異原因,并按照稅局要求進(jìn)行調(diào)整。
總之,要確保賬面與申報的金額一致,以避免后續(xù)的麻煩。
樸老師
2023 10/21 16:09
不好意思,周末不會一直在線,看到就會立即回復(fù),請不要催問,謝謝
84784999
2023 10/21 20:48
對不起老師,我太著急了,請諒,那現(xiàn)在我將營業(yè)收入0.01轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-老板那了可以嗎?借 主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸其他應(yīng)付款0.01
樸老師
2023 10/21 21:12
這個不太合適,轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84784999
2023 10/21 21:19
老師 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 具體要設(shè)置個什么名稱好?
84784999
2023 10/21 21:21
哦哦 是營業(yè)外支出嗎?具體要設(shè)置個什么名好?
84784999
2023 10/21 21:34
老師 我都糊涂了 不知道是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出 麻煩分錄給我好嗎,打擾了
樸老師
2023 10/21 22:08
你這個是營業(yè)外收入
需要調(diào)增的
84784999
2023 10/21 22:20
不會調(diào)整 是不是 借 主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸 營業(yè)外收入0.01 這個營業(yè)外收入需要設(shè)置個什么科目?
樸老師
2023 10/22 06:21
同學(xué)你好
是借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
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