問題已解決

未記賬后期也不記賬的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84784965| 提問時(shí)間:2023 10/21 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借交稅費(fèi)用交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/21 13:28
84784965
2023 10/21 13:30
不需要過應(yīng)付賬款,只抵扣了,沒有記賬也不需要記賬
郭老師
2023 10/21 13:34
那你怎么還問賬務(wù)應(yīng)該怎么處理???你的賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不需要一致嗎?如果不需要一致的可以不用做。
84784965
2023 10/21 14:05
我的意思是未記賬的部分不需要記賬,但是已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
郭老師
2023 10/21 14:05
你好,不需要做賬務(wù)處理 不用做
84784965
2023 10/21 14:07
進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)按照抵扣數(shù)字做了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了
郭老師
2023 10/21 14:11
那你的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)? 是的話 借交稅費(fèi)用交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 10/21 14:11
就是我第一個(gè)分錄給你寫的那兩個(gè)。
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