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增值稅申報繳款金額0元,有加計抵減金額,為期末留抵額,這個加計抵減的金額如何入賬
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速問速答您好那樣的話,就不遞減這個了的
2023 10/23 11:25
84784968
2023 10/23 11:28
有進項稅額啊,加計抵減的金額是根據(jù)進項稅額來算的,又不是根據(jù)繳款金額來算的,你這抵減額沒有抵扣是會到期末留抵,你下次還能抵減銷項稅的,請問進項這部分的加計稅額怎么入賬
小鎖老師
2023 10/23 11:29
加計抵減的金額,是根據(jù)你的進項稅,乘以10%這樣計算的,你如果沒有當(dāng)期銷項減去進項,是正數(shù),也就是沒有實際遞減的情況,這個是不需要做分錄的呀
84784968
2023 10/23 11:32
有銷項啊,進項大于銷項,繳款金額為0,增值稅申報表中,這個金額到了期末留抵哪里,賬上不用做分錄嗎?
小鎖老師
2023 10/23 11:33
進項大于銷項,是做到應(yīng)交稅費未交增值稅的借方的,但是加計抵減不需要做,這個意思
84784968
2023 10/23 11:41
加計抵減賬上不做,你這期末留抵金額賬上跟報表會對的上?
小鎖老師
2023 10/23 11:42
同學(xué),你進項大于銷項,壓根當(dāng)期就沒有遞減啊。。。這個應(yīng)該知道吧
84784968
2023 10/23 11:48
稅額沒有抵減,難道你當(dāng)期認證的進項就不會產(chǎn)生加計的稅額嗎?增值稅申報表中這部分稅額到了期末留抵這里,賬上你不做處理,進項稅額加計的部分要怎么提現(xiàn)出來,難道等你抵減了你在去找是幾月份的加計金額嗎
84784968
2023 10/23 11:53
認證的進項10萬,加計抵減1萬,實際進項稅能抵11萬,賬上1萬不做,到時候這1萬賬上憑空出來嗎?這1萬在增值稅申報中是期末留抵,下次申報的時候直接抵扣
84784968
2023 10/23 11:53
老師,你把正常的抵扣會計分錄發(fā)給我吧
小鎖老師
2023 10/23 12:32
加計抵減這個,正常是不做賬的,如果你要按照你的例子,我給你說分錄? 借 應(yīng)交稅費? 未交增值稅 1? 貸? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅1
84784968
2023 10/23 15:03
我清楚了,辛苦老師解答
小鎖老師
2023 10/23 15:06
不客氣的,祝您開心
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