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老師:為何這個第3個進項這里,勞務(wù) 派遣差額征稅的開具的發(fā)票,也可以作為進項抵扣??另外餐飲部是6%開銷項,他從農(nóng)民手中取得的免稅發(fā)票150000,來算進項為何是150000*0.09,不應(yīng)該是150000*0.06嗎?他的銷項是6%,為何抵扣可以是9%,不應(yīng)該是銷售9%或是13%的貨物,在購進農(nóng)產(chǎn)品時才可以計算抵扣9%嗎?怎么銷售6%的也可以抵扣9%?

84785028| 提問時間:2023 10/28 14:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 收到勞務(wù)派遣的發(fā)票 進項稅額可以抵扣 收到免稅農(nóng)產(chǎn)品 進項稅額按照9%計算抵扣 不是根據(jù)自己單位稅率 是固定的9%
2023 10/28 14:33
84785028
2023 10/28 14:37
意思我開出去的是6%,收到的農(nóng)產(chǎn)品計算扣除也可以9%來抵扣進項?不一定要開票是13%或9%才可以計算抵扣9%?
bamboo老師
2023 10/28 14:39
是的 這樣理解正確的哈
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